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2014年度市两型办部门决算
[字号: ] 2015-09-24    阅读次数:39039

2014年度市两型办

部门决算


目  录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

第一部分 

概    况


一、 主要职能

(一)负责编制全市两型社会建设总体规划和实施方案;指导两型社会建设专项规划的编制和实施;研究制定两型社会建设改革重点、年度工作任务、配套政策、系列保障措施等;组织起草有关两型社会建设改革的综合性、规范性文件。

(二)负责组织协调市直有关部门、县区筛选上报和争取省、国家开展的有关两型社会建设改革试点项目、示范城市及其他“先行先试”项目的申报工作;负责全市两型社会建设改革十五个示范区和十一个示范项目的评估论证和推进工作。

(三)负责研究两型社会建设改革试点“先行先试”政策,并负责做好“先行先试”政策的自身备案和向上备案工作;负责调度、检查、落实市厅局(司)合作共建两型社会机制的建立工作。

(四)负责调度、督促、检查、指导全市两型社会建设改革试点工作;统筹安排重大改革试点项目,协调解决改革中的重大问题;负责指导兰山区义堂镇级管理体制改革试点工作。

(五)负责全市两型社会建设改革试点的经验总结和典型示范、推广工作;负责组织开展两型社会建设改革工作宣传和推介活动。

(六)组织开展全市两型社会建设示范单位的创建和评选活动;负责两型社会建设改革信息和相关理论研究;负责组织专家对两型社会建设的重大问题进行讨论、咨询。

(七)负责制定并组织实施对县区、市直部门两型社会建设改革试点工作的责任考核。

(八)负责两型社会建设改革试点工作领导小组交办的其他日常工作。

二、 部门决算单位构成

市两型办部门决算包括本级决算

纳入2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

市资源节约型环境友好型社会建设改革试点办公室


第二部分

2014年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                公开01表                                       

部门:市两型办                               单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

 金额

项目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

271.952

一、一般公共服务支出

30

249.792

其中:政府性基金

2

 

二、社会保障和就业支出

31

22.16

二、上级补助收入

3

 

 

32

 

三、事业收入

4

 

 

33

 

四、经营收入

5

 

 

34

 

五、附属单位上缴收入他收入

6

 

 

35

 

六、其他收入

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

271.952

本年支出合计

54

271.952

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

271.952

合计

58

271.952


收入决算表

公开02表

部门:市两型办

单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

271.952

271.952

201

一般公共服务支出

249.792

249.792

20103

政府办公室及相关机构事务

249.792

249.792

2010301

行政运行

89.7

89.7

2010302

一般行政管理事务

160.092

160.092

208

社会保障和就业支出

22.16

22.16

20805

行政事业单位离退休

22.16

22.16

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.16

22.16


支出决算表

公开03表

部门:

市两型办

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

271.952

111.86

160.092

201

一般公共服务支出

249.792

89.7

160.092

20103

政府办公室及相关机构事务

249.792

89.7

160.092

2010301

行政运行

89.7

89.7

2010302

一般行政管理事务

160.092

160.092

208

社会保障和就业支出

22.16

22.16

20805

行政事业单位离退休

22.16

22.16

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.16

22.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:市两型办

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

271.952

111.86

160.092

271.952

111.86

160.092

201

一般公共服务支出

249.792

89.7

160.092

249.792

89.7

160.092

20103

政府办公室及相关机构事务

249.792

89.7

160.092

249.792

89.7

160.092

2010301

行政运行

89.7

89.7

89.7

89.7

2010302

一般行政管理事务

160.092

160.0920

160.092

160.092

208

社会保障和就业支出

22.16

22.16

22.16

22.16

20805

行政事业单位离退休

22.16

22.16

22.16

22.16

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.16

22.16

22.16

22.16


  

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

                                                                 公开05表

部门:市两型办                                                        单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

11.37

0

8.97

0

8.97

2.4

 

注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计271.952万元,其中:财政拨款收入271.952万元,上年结转和结余0万元。

2014年度支出总计271.952万元,其中:一般公共服务支出 249.7920万元,社会保障和就业支出22.1600万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为271.952万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出249.792万元,主要用于两型社会与生态文明项目支出、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出22.1600万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为11.37万元,比年初预算数减少2.63万元,主要原因是:践行八项规定,厉行勤俭节约,压缩日常开支。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算8.97万元,比年初预算数减少1.03万元;公务接待费决算2.4万元,比年初预算数减少1.6万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2014年使用财政拨款安排单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算8.97万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费 8.97万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014市两型办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算2.4万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年公务接待费主要用于会议、培训等公务接待支出


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