2016年市两型办部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[字号:大 中 小] 2016-02-25 阅读次数:36461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年市两型办部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表 二、2016年支出预算表 三、2016年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 临沂市资源节约型环境友好型社会建设改革试点办公室2010年由市编办批准设立,2011年由成立之初的挂靠市发改委管理改为挂靠市政府办公室管理,2012年开始作为独立的财政核算单位。其主要职能为: (一)负责编制全市两型社会建设和生态文明建设总体规划和实施方案;指导两型社会建设和生态文明建设专项规划的编制和实施;研究制定两型社会建设改革和生态文明建设重点、年度工作任务、配套政策、系列保障措施等;组织起草有关两型社会建设改革和生态文明建设的综合性、规范性文件。 (二)负责组织协调市直有关部门、县区筛选上报和争取省、国家开展的有关两型社会建设改革试点和生态文明建设项目、示范城市及其他“先行先试”项目的申报工作;负责全市两型社会建设改革十五个示范区和十一个示范项目的评估论证和推进工作。 (三)负责研究两型社会建设改革试点“先行先试”政策,并负责做好“先行先试”政策的自身备案和向上备案工作;负责调度、检查、落实市厅局(司)合作共建两型社会机制的建立工作。 (四)负责调度、督促、检查、指导全市两型社会建设改革试点和生态文明建设工作;统筹安排重大改革试点项目,协调解决改革中的重大问题;负责指导兰山区义堂镇级管理体制改革试点工作。 (五)负责全市两型社会建设改革试点和生态文明建设的经验总结和典型示范、推广工作;负责组织开展两型社会建设改革和生态文明建设工作宣传和推介活动。 (六)组织开展全市两型社会建设示范单位的创建和评选活动;负责两型社会建设改革和生态文明建设信息和相关理论研究;负责组织专家对两型社会建设和生态文明建设的重大问题进行讨论、咨询。 (七)负责制定并组织实施对县区、市直部门两型社会建设改革试点和生态文明建设工作的责任考核。 (八)负责两型社会建设改革试点工作领导小组交办的其他日常工作。 二、部门预算单位构成 市两型办部门预算包括:临沂市资源节约型环境友好型社会建设改革试点办公室,无下属局单位预算。 纳入市两型办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2016年部门预算表 表1.2016年市两型办收支预算总表 单位:万元
表2.2016年市两型办支出预算表 单位:万元
表3. 2016年“三公”经费支出预算表 单位:万元
第三部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,市两型办的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况
2016年收入预算为198.24万元,其中:财政拨款收入198.24万元。 2016年支出预算为198.24万元,包括: 1、按功能分类科目,一般公共服务支出174.67万元,社会保障和就业支出23.57万元。 2、按经济分类科目,工资福利支出(类)103.47万元,商品和服务支出(类)16.76万元,对个人和家庭的补助支出(类)28.01万元.
三、“三公”经费预算情况 2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共9万元。 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (二)公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.8万元,,降低1.8%。其中:公务用车购置和运行维护费比2015年预算数减少0.5万元,降低0.5%,公务接待费比2015年预算数减少1.3万元,降低1.3%,因公出国(境)费与2015年预算数持平,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置和运行维护费。
二〇一六年二月十九日 |
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